Proceso paso a paso para emitir una boleta en Odoo versión 17.
Prerrequisitos
- Tener registrado o crear nuevo cliente individual.
Flujo de facturación
- En el nuevo comprobante, seleccionar un Cliente individual.
- Seleccionar el Diario con la secuencia deseada.
- Seleccionar el Tipo de Documento: Boleta, relacionado al Diario de la misma secuencia.
a. Si es el primer comprobante de la secuencia relacionado al “Tipo de Documento” elegido, se mostrará el campo “Número de Documento” con la primera numeración de esta secuencia.Este campo ya no se mostrará en siguientes comprobantes que usen el mismo Tipo de Documento, sino, se asignará automáticamente el siguiente número. - Click en Agregar una línea.
- Seleccionar los productos a vender.
- Click en Confirmar.
- Verificar que la boleta fue aceptada por SUNAT.